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公司低值易耗品领用管理制度

为更好的控制办公消耗成本,规范公司低值易耗品的发放、领用和管理工作,倡导节俭高效的风格,特制定本规定。

第一条低值易耗品分类及领用

一、耐用低值易耗品

1、范畴:计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等;

2、耐用低值易耗品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领,员工离职时须照折旧价赔偿。

二、低值易耗低值易耗品的领用:

1、易耗低值易耗品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、宣传单页等;

3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等

4、个人所需易耗低值易耗品用量标准原则上为每人一件,具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。

三、公共低值易耗品(设施):

1、范畴:复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等;

2、公共低值易耗品(设施)以部门为领用单位,由部门主管签发实施采购和领用。

四、物品领用发放时间:原则上,不予全部发放所申报的低值易耗品,提倡随用、随发;

五、领用方法:

1、由各部门指定人员统一领用低值易耗品,并签收《低值易耗品领用登记表》;若部门领用超出需求计划,须经部门主管批准后方可发放。

2、部分低值易耗品(如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则。

3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量;

4、公共低值易耗品(设施)移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购;

第二条低值易耗品计划与采购

1、各部门根据本部门低值易耗品使用情况,每月25日前,填写好次月的《低值易耗品采购申请表》;经部门、领导审签后报财务。

2、采购低值易耗品时,须报总经理批准。

第三条低值易耗品台账管理

1、低值易耗品管理人员必须以良好的态度、秉公办事,不得顾私情、图私欲,须做到严格把关,认真登记和审查;

2、一切低值易耗品领用都需领用者签收《低值易耗品领用登记表》,未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续;

3、低值易耗品统一向采购,除正常低值易耗品外,如部门有特殊需求,经部门领导与总经理同意授权后,方可自行采购;

4、每月26日后(至月底)为低值易耗品盘点期,原则上不再安排物品领用。盘点期间,低值易耗品负责人落实物品领用登记情况,填写《月低值易耗品领用汇总表》,核算部门领用数量和月末库存。

5、财务依据每月25日各部门提交的《低值易耗品采购申请表》和《月低值易耗品领用汇总表》,在月底前核算出下月公司低值易耗品采购计划单。

6、新进人员入职,由该部门向综合部提请低值易耗品的申领;人员离职,应将剩余用品一并交综合部.

第四条低值易耗品的维修及报废

公司对低值易耗品的报废实行审批管理。各部门如有低值易耗品损坏,不能使用的,应当依据以下程序进行处理。

1、对简单的可以自行维修处理但有保修期的低值易耗品,且在保修期内的,不得擅自自行处理,由采购员联系供货单位进行维修、维护。

2、对办公桌椅等物品出现问题,必须由木工或内行人员进行维修处理,对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修,公司内部无法解决,需要由外部单位进行维修的,必须形成请示报告,公司审批后由综合部协调落实。

3、对确实不能维修的资产类低值易耗品实行报废处理:使用年限较长经过维修但无法维修好的,或无条件维修的,或可以维修但维修成本过高,经相关部门对故障认定后,可由低值易耗品的使用人提出书面报废申请,由公司组织人员确认报废事项成立后签字确定,报废品原购买价值单件超过2000元的,必须经总经理批准。

4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收,统一处理。

本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。本制度最终解释权归总经理.

低值易耗品领用登记表

时间

物品名称

数量

领用部门

领用人

备注

注:月底根据本表汇总月度物品领用数量、核算低值易耗品结余、制作下月采购计划。

20年月低值易耗品领用汇总表

高层

管理

财务部

营销部

其他部门

领用汇总

库存数量

签字笔

圆珠笔

笔芯

铅笔

笔记本

双面胶

透明胶

胶水

回形针

订书针

图钉

橡皮擦

涂改液

电池

便签纸

墨水

白板笔

签字笔

直尺

笔筒

计算器

文件夹

复写纸

低值易耗品采购申请表

申购部门名称

申请时间

申购物品

物品名称

型号

数量

价格估算

到购期限

部门审核意见

财务审核

领导审批

文件发放登记表

序号

发文日期

文件名

部门

接收人

份数

备注

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

注:本表格为文件制度发放记录表,收文部门负责人或者委托接收者收文后负责签收,本表保存至综合部备查。

低值易耗品管理规定

低值易耗物品管理办法